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检察院2019年部门预算公开
时间:2022-09-07  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  
  
      检察院2019年部门预算公开

      

         

    

  第一部分   部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分   2019年部门预算情况说明 

  一、收入预算情况说明 

  二、支出预算情况说明 

  三、财政拨款预算收支说明 

  四、机关运行经费情况说明 

  五、“三公”经费预算安排情况说明 

  六、政府采购预算情况说明 

  七、国有资产占用情况说明 

  八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  第三部分   2019年预算公开表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、政府性基金预算支出表 

  八、“三公”经费支出明细表 

  九、政府采购预算表 

  第四部分   名词解释 

    

  第一部分  部门概况 

    

  一、 部门主要职责 

  1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 

  2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 

  3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。 

  4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 

  5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

  6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

  7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

  二、 部门基本情况 

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:检察院。编制人数53人,其中:行政编制46人,工勤编制7人,实有人数81人,其中:在职60人,包括行政人员46人,离退休21人。 

    

  第二部分  2019年部门预算情况说明 

    

  一、 收入预算情况说明 

  本部门2019年度收入预算总计1609.34万元,较上年增长25.11%,主要原因是:本年新增财政拨绩效奖金收入,且均为财政拨款收入。 

  二、 支出预算情况说明 

  (一)本部门2019年度一般公共支出预算总计1609.34万元,较上年增长25.11%,主要原因是:本年新增绩效奖金支出。其中:①基本支出1609.34万元,占支出预算总额100%,包括工资福利支出802.09万元、商品和服务支出321.4万元、对个人和家庭的补助支出340.35万元、其他资本性支出145.5万元,没有项目支出。 

  按功能科目分类:公共安全支出1530.69万元,占支出预算总额95.11%;社会保障和就业支出78.65万元,占支出预算总额4.89%。 

  按经济科目分类:工资福利支出802.09万元,占支出预算总额49.84%;商品和服务支出321.4万元,占支出预算总额19.97%;对个人和家庭的补助支出340.35万元,占支出预算总额21.15%,其他资本性支出145.5万元,占支出预算总额9.04%。 

  (二)本年没有政府性基金安排的支出。 

  三、 财政拨款支出预算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算支出为1609.34万元,较上年增长25.11%,主要原因是:本年新增绩效奖金支出。 

  按功能科目分类:公共安全支出1530.69万元,占支出预算总额95.11%;社会保障和就业支出78.65万元,占支出预算总额4.89%。 

  按经济科目分类: 工资福利支出802.09万元,占支出预算总额49.84%;商品和服务支出321.4万元,占支出预算总额19.97%;对个人和家庭的补助支出340.35万元,占支出预算总额21.15%,其他资本性支出145.5万元,占支出预算总额9.04%。 

  四、机关运行经费情况说明 

  本部门2019年预算按机关运行经费321.4万元,较上年下降39.55%,主要原因是:办公费大幅度减少。 

  五、“三公”经费支出预算情况说明 

  本部门2019年度“三公”经费支出预算18万元,较上年下降28%,主要原因是:严格控制三公经费支出。 

  (一)没有因公出国(境)支出。 

  (二)公务接待费支出预算3万元,较上年下降40%,主要原因是:严格控制三公经费开支,减少公务接待。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出预算15万元,其中:公务用车购置费支出预算0万元。公务用车运行维护费支出预算15万元,较上年下降25%,主要原因是:减少公车使用。 

  六、政府采购预算情况说明 

  本部门2019年政府采购预算总额145.5万元,较上年下降7.32%。分项目情况是:采购货物预算145.5万元,无采购工程和采购服务预算。 

  七、国有资产占用情况说明 

  截止2018年12月31日,本部门资产总额2049.75万元,其中:流动资产339.19万元,固定资产1710.56万元,无在建工程和无形资产。固定资产当中,房屋构筑物835.09万元,汽车11辆184.05万元,无单价200万元以上大型设备,其他固定资产691.42万元。与上年相比,本年资产总额增加345.43万元。 

  八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  本部门2019年编制预算时,未编制重点项目等预算的绩效目标。 

  第三部分   2019年预算公开表 

  (详见附表)

   2019年部门预算公开表 

    

  第四部分 名词解释 

  一、收入科目 

  (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。 

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。 

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。 

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。 

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 

  (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。 

  (六)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。 

  (七)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。 

  (八)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  (九)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    

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